金山软件近日公布了其最新季度财务报告,数据显示公司第三季度整体营收为24.2亿元,较去年同期减少17%。净利润方面,本季度录得2.131亿元,同比降幅达48%,显示出盈利能力的明显收缩。
在盈利指标上,每股基本盈利和摊薄盈利均出现显著下滑。基本盈利为0.15元,同比下降52%,环比降幅更是达到62%;摊薄盈利同样为0.15元,同比下降48%,环比下降61%,反映出公司盈利能力的全面承压。
毛利率方面,本季度毛利为19.44亿元,同比下降21%,但环比增长5%,显示出一定的边际改善。毛利率为80%,较去年同期下降4个百分点,环比则保持稳定,表明公司在成本控制方面仍面临挑战。
资产状况方面,公司资产净额为315.74亿元,较2024年末的284.12亿元有所增长。资产负债率则从2024年末的26%下降至本季度的16%,显示出公司财务结构的优化和偿债能力的增强。
在业务板块上,办公软件及服务表现亮眼。本季度收益达15.21亿元,同比增长26%,环比增长12%,成为公司营收增长的主要驱动力。全球WPS Office月活设备数达到6.69亿台,同比增长9%,环比增长3%,用户规模持续扩大。累计付费用户数也增至4179万,同比增长10%,显示出用户付费意愿的提升。
WPS软件业务的增长得益于信创订单的推动,以及WPS 365在协作与AI产品完善和客户拓展方面的努力。同时,WPS个人业务通过AI新品推广和精细化运营,成功提升了付费用户数,进一步巩固了市场地位。
然而,网络游戏及其他业务板块则表现不佳。本季度收益为8.98亿元,同比下降47%,环比下降6%,主要受到现有游戏收益回落的影响。尽管新上线游戏在一定程度上抵消了下滑趋势,但新游仍处于发展初期,市场影响力有待进一步建立。
在成本方面,收益成本为4.75亿元,同比增长3%,环比增长5%,显示出公司运营成本的上升。研究及开发成本则达到8.99亿元,同比增长4%,环比增长5%,主要因公司在AI及协作产品方面的投入加大,以应对市场竞争和技术变革的挑战。
销售及分销开支方面,本季度为5.64亿元,同比增长55%,环比增长33%,主要受到网络游戏业务推广及广告投入增加的影响。这表明公司在市场拓展和品牌建设方面加大了力度,以期在未来实现更好的业绩表现。











